Detail faktúry 511-21
- Číslo faktúry:
- 511-21
- Číslo objednávky:
- 221021-1
- Popis plnenia:
- Krémové figúrky 444gr - 450ks
- Cena:
- 2 362,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- CBA Verex a.s.
- IČO:
- 31645704
- Adresa:
- Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2021



