Detail faktúry 72-23
- Číslo faktúry:
- 72-23
- Číslo objednávky:
- 010323-1
- Popis plnenia:
- Papierové tašky 300ks
- Cena:
- 64,71 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Green Print s.r.o.
- IČO:
- 46587993
- DIČ:
- 2023482010
- Adresa:
- Hlisno 810, Tvrdošín
- Dátum doručenia:
- 1. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 1. 3. 2023